помогите организацию найти!!!
i
ia-ia
13:52, 17.03.2006
опять я к вам за помощью.
не откажите, плиз :-)
как найти организацию по ИНН?
не откажите, плиз :-)
как найти организацию по ИНН?
s
soomерки
13:53, 17.03.2006
попробуй в скайнете
если неут напиши сюда инн я поищу
если неут напиши сюда инн я поищу
к
к@
13:53, 17.03.2006
Боже, за это надо платить!
i
ia-ia
13:58, 17.03.2006
Soomerки
7709389171
плииз
s
soomерки
13:59, 17.03.2006
это москва штоле?
i
ia-ia
14:00, 17.03.2006
вот сейчас смортю и сама удивляюсь... видимо, Москва...
s
soomерки
14:02, 17.03.2006
в москве не нашол
i
ia-ia
14:02, 17.03.2006
упс...
спасибо за беспокойство
спасибо за беспокойство
14:05, 17.03.2006
Тупо из яндекса:
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Коды Форма №1 по ОКУД 0710001 на 31 декнааб ря31 2004 декабг.ря 2003 г. Дата (год, месяц, число) 2004/12/31
Организация Открытое Акционерное Общество "Камаз-Лизинг" _ по ОКПО 59102687
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709389171
Вид деятельности лизинговые операции _ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _ открытое акционерное общество _ по ОКОПФ/ОКФC
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб (ненужное зачеркнуть
) по ОKЕИ 384
Адрес 109004, Москва, Верхний Таганский туп., д.2/17 _
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы ..................................................................................................... 110 - - Основные средства ...............................................................................................................
120 275 2 343 Незавершенное строительство ............................................................................................ 130 678 557 Доходные вложения в материальные ценности ............................................................... 135 265 042 1 241 899 Долгосрочные финансовые вложения ...............................................................................
140 - 457 Отложенные налоговые активы ......................................................................................... 145 234 8 191 Прочие внеоборотные активы ............................................................................................ 150 - 1 808 И т о г о по разделу I ............................................................................................... 190 266 229 1 255 255 II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы .................................................................................................................................... 210 1 528 7 488 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности ................................................ 211 - 221 животные на выращивании и откорме ...................................................................... 212 - -
затраты в незавершенном производстве ................................................................... 213 - - готовая продукция и товары для перепродажи ........................................................ 214 - - товары отгруженные .................................................................................................... 215 - 3 187 расходы будущих периодов ........................................................................................ 216 1 528 4 080
прочие запасы и затраты ............................................................................................. 217 - - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям .................................. 220 2 781 2 499 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) ....................................................................... 230 6 428 7 011
в том числе покупатели и заказчики ......................................................................... 231 6 428 7 011 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) .......................................................................... 240 79 710 284 717 в том числе покупатели и заказчики ........................................................................
241 5 841 16 663 Краткосрочные финансовые вложения ............................................................................... 250 - 10 756 Денежные средства ................................................................................................................ 260 782 64 334 Прочие оборотные активы .................................................................................................... 270 - -
И т о г о по разделу II .............................................................................................. 290 91 229 376 805 Б А Л А Н С .............................................................................................................. 300 357 458 1 632 060 47 / 16 1 Пассив Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал ................................................................................................................ 410 100 100 Собственные акции, выкупленные у акционеров ............................................................ 411 - - Добавочный капитал ...........................................................................................................
420 - - Резервный капитал ............................................................................................................... 430 - 212 в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством ................................... 431 212 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами ............... 432 - - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ......................................................... 470 3 965 22 189
И т о г о по разделу III ............................................................................................ 490 4 065 22 501 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты .................................................................................................................... 510 109 110 405 289 Отложенные налоговые обязательства ...............................................................................
515 2 347 22 493 Прочие долгосрочные обязательства ................................................................................... 520 - - И т о г о по разделу IV ............................................................................................ 590 111 457 427 782 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты ....................................................................................................................
610 110 933 614 736 Кредиторская задолженность ............................................................................................... 620 127 232 559 962 в том числе: поставщики и подрядчики ............................................................................................. 621 17 455 14 705 задолженность перед персоналом организации .......................................................... 622 819 задолженность перед государственными внебюджетными фондами .....................
623 2 14 задолженность по налогам и сборам ............................................................................ 624 246 531 прочие кредиторы ........................................................................................................... 625 109 529 543 893 Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов ..................... 630 - - Доходы будущих периодов ...................................................................................................
640 3 771 7 079 Резервы предстоящих расходов ............................................................................................ 650 - - Прочие краткосрочные обязательства ................................................................................. 660 - - И т о г о по разделу V ............................................................................................. 690 241 936 1 181 777
БАЛАНС ................................................................................................................... 700 357 458 1 632 060 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 Арендованные основные средства ....................................................................................... 910 1 825 2 561
в том числе по лизингу ................................................................................................... 911 1 825 2 546 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение ..................... 920 - - Товары, принятые на комиссию .......................................................................................... 930 - - Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов ......................... 940 - - Обеспечения обязательств и платежей полученные ......................................................... 950 - - Обеспечения обязательств и платежей выданные ............................................................. 960
313 150 1 641 009 Износ жилищного фонда ...................................................................................................... 970 - - Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов .............. 980 - - Нематериальные активы, полученные в пользование ...................................................... 990 - - Предметы лизинга, учитываемые на балансе лизингополучателя 13 171 31 727 - - - -
Руководитель ___________ А.В. Лабзин
Главный бухгалтер ___________ Л.Е. Иванникова
"17" мая 2005 г. 2
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2006 14:12]
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Коды Форма №1 по ОКУД 0710001 на 31 декнааб ря31 2004 декабг.ря 2003 г. Дата (год, месяц, число) 2004/12/31
Организация Открытое Акционерное Общество "Камаз-Лизинг" _ по ОКПО 59102687
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7709389171
Вид деятельности лизинговые операции _ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _ открытое акционерное общество _ по ОКОПФ/ОКФC
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб (ненужное зачеркнуть
) по ОKЕИ 384
Адрес 109004, Москва, Верхний Таганский туп., д.2/17 _
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы ..................................................................................................... 110 - - Основные средства ...............................................................................................................
120 275 2 343 Незавершенное строительство ............................................................................................ 130 678 557 Доходные вложения в материальные ценности ............................................................... 135 265 042 1 241 899 Долгосрочные финансовые вложения ...............................................................................
140 - 457 Отложенные налоговые активы ......................................................................................... 145 234 8 191 Прочие внеоборотные активы ............................................................................................ 150 - 1 808 И т о г о по разделу I ............................................................................................... 190 266 229 1 255 255 II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы .................................................................................................................................... 210 1 528 7 488 в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности ................................................ 211 - 221 животные на выращивании и откорме ...................................................................... 212 - -
затраты в незавершенном производстве ................................................................... 213 - - готовая продукция и товары для перепродажи ........................................................ 214 - - товары отгруженные .................................................................................................... 215 - 3 187 расходы будущих периодов ........................................................................................ 216 1 528 4 080
прочие запасы и затраты ............................................................................................. 217 - - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям .................................. 220 2 781 2 499 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) ....................................................................... 230 6 428 7 011
в том числе покупатели и заказчики ......................................................................... 231 6 428 7 011 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) .......................................................................... 240 79 710 284 717 в том числе покупатели и заказчики ........................................................................
241 5 841 16 663 Краткосрочные финансовые вложения ............................................................................... 250 - 10 756 Денежные средства ................................................................................................................ 260 782 64 334 Прочие оборотные активы .................................................................................................... 270 - -
И т о г о по разделу II .............................................................................................. 290 91 229 376 805 Б А Л А Н С .............................................................................................................. 300 357 458 1 632 060 47 / 16 1 Пассив Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 III.
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал ................................................................................................................ 410 100 100 Собственные акции, выкупленные у акционеров ............................................................ 411 - - Добавочный капитал ...........................................................................................................
420 - - Резервный капитал ............................................................................................................... 430 - 212 в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством ................................... 431 212 резервы, образованные в соответствии с учредительными документами ............... 432 - - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ......................................................... 470 3 965 22 189
И т о г о по разделу III ............................................................................................ 490 4 065 22 501 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты .................................................................................................................... 510 109 110 405 289 Отложенные налоговые обязательства ...............................................................................
515 2 347 22 493 Прочие долгосрочные обязательства ................................................................................... 520 - - И т о г о по разделу IV ............................................................................................ 590 111 457 427 782 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты ....................................................................................................................
610 110 933 614 736 Кредиторская задолженность ............................................................................................... 620 127 232 559 962 в том числе: поставщики и подрядчики ............................................................................................. 621 17 455 14 705 задолженность перед персоналом организации .......................................................... 622 819 задолженность перед государственными внебюджетными фондами .....................
623 2 14 задолженность по налогам и сборам ............................................................................ 624 246 531 прочие кредиторы ........................................................................................................... 625 109 529 543 893 Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов ..................... 630 - - Доходы будущих периодов ...................................................................................................
640 3 771 7 079 Резервы предстоящих расходов ............................................................................................ 650 - - Прочие краткосрочные обязательства ................................................................................. 660 - - И т о г о по разделу V ............................................................................................. 690 241 936 1 181 777
БАЛАНС ................................................................................................................... 700 357 458 1 632 060 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ Наименование показателя Код строки На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 3 4 Арендованные основные средства ....................................................................................... 910 1 825 2 561
в том числе по лизингу ................................................................................................... 911 1 825 2 546 Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение ..................... 920 - - Товары, принятые на комиссию .......................................................................................... 930 - - Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов ......................... 940 - - Обеспечения обязательств и платежей полученные ......................................................... 950 - - Обеспечения обязательств и платежей выданные ............................................................. 960
313 150 1 641 009 Износ жилищного фонда ...................................................................................................... 970 - - Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов .............. 980 - - Нематериальные активы, полученные в пользование ...................................................... 990 - - Предметы лизинга, учитываемые на балансе лизингополучателя 13 171 31 727 - - - -
Руководитель ___________ А.В. Лабзин
Главный бухгалтер ___________ Л.Е. Иванникова
"17" мая 2005 г. 2
[Сообщение изменено пользователем 17.03.2006 14:12]
i
ia-ia
14:11, 17.03.2006
ооо, ааа...
не то списала
не то списала
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.