Вопрос к бухгалтерам по НДС
13:44, 19.11.2008
Имеется организация на упрощёнке 15%. Со следующего года переводим её на ОСНО. Можно ли в следующем году сделать вычет по НДС по счетам-фактурам, выставленным в прошлом (этом) году, когда применялась упрощёнка?
Z
Zavr
19:52, 19.11.2008
по выставленным сч/ф НДС начисляется к уплате в бюджет,
а в зачет берется НДС по полученным сч/ф.
ну это так, к сведению (не для упрощенки )
а в зачет берется НДС по полученным сч/ф.
ну это так, к сведению (не для упрощенки )
20:04, 19.11.2008
по выставленным сч/ф НДС начисляется к уплате в бюджет,
а в зачет берется НДС по полученным сч/ф.
а в зачет берется НДС по полученным сч/ф.
Товар один и тот же, покупается только в этом году на УСНО, а продается в следующем на ОСНО. Делается ли вычет именно в этом случае? Иначе получается, что НДС платится 2 раза.
Э
Эйко
10:56, 20.11.2008
Товар один и тот же
было бы странно, если бы вы покупали один товар а продавали другой...
покупается только в этом году на УСНО, а продается в следующем на ОСНО. Делается ли
вычет именно в этом случае? Иначе получается, что НДС платится 2 раза.
дважды вы его не платите. будучи на упрощенке вы входящий НДС ставите себе в расходы...
а вообще ст 346.25 НК гласит
6. Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие упрощенную систему налогообложения, при переходе на общий режим налогообложения выполняют следующее правило: суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику, применяющему упрощенную систему налогообложения, при приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые не были отнесены к расходам, вычитаемым из налоговой базы при применении упрощенной системы налогообложения, принимаются к вычету при переходе на общий режим налогообложения в порядке, предусмотренном главой 21 настоящего Кодекса для налогоплательщиков налога на добавленную стоимость.
т.е. если НДС в расходы не поставили, то в 1 кв. 2009 можно поставить к вычету.
Авторизуйтесь, чтобы принять участие в дискуссии.